欢迎访问临沂市政府网站!
| 索引号 | 495175960-30/2016-0328004 | 发布机构 | 临沂市地震台 |
| 公开目录 | 公示公告 | 发布日期 | 2016/03/28 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 |
| 标题 | 2016年临沂市地震局部门预算 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年临沂市地震局部门预算 目录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表 二、2016年支出预算表 三、2016年 “三公”经费支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 (一)负责贯彻执行国家及省、市制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定,统一管理全市的防震减灾工作。 (二)依照《中华人民共和国防震减灾法》、《地震安全性评价管理条例》和《山东省防震减灾条例》的规定,监督检查防震减灾的有关工作。 (三)编制全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划并组织实施,管理监督防震减灾业务经费和专项资金的使用。 (四)承担全市的地震监测预报工作;制定监测预报工作方案并组织实施;负责震情速报和地震灾情速报;负责向上级主管部门提出全市地震趋势分析预报意见;按照全省统一规划,负责组织实施我市台网及信息系统、台站的建设与管理工作。 (五)监督管理全市地震动参数区划、震害预测以及重要城镇和重大工程、可能发生严重次生灾害工程建设场地的地震安全性评价工作;会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作;管理执行全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;审定市级以下建设项目地震安全性评价和抗震设防标准;指导和监督全市重大工程、可能发生次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作,参与城市规划、工程建设场址的审批及建设工程竣工验收工作;负责对未采取抗震设防措施的建筑物、构筑物进行抗震性能鉴定;会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识。 (六)指导和监督制定全市地震应急预案并检查落实全市地震应急工作;协助有关部门建立地震应急物资储备系统,做好应急场所建设和城市应急疏散规划工作;负责震情灾情速报灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建计划。 (七)承担防震减灾的有关行政复议和应诉工作;做好全市建设项目抗震设防、地震监测设施与地震观测环境保护的依法监督检查。 (八)推进地震科技现代化,管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用,提高地震科技支撑能力。 (九) 承担全市防震减灾工作领导小组 (抗震救灾指挥部)办公室的日常工作。 (十)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 临沂市地震局部门预算包括:临沂市地震局机关预算 纳入临沂市地震局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年临沂市地震局部门收支预算总表 单位:万元
表2.2016年临沂市地震局部门支出预算表 单位:万元
表3. 2016年“三公”经费支出预算表 单位:万元
第三部分 2016年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为391.55万元,其中:财政拨款收入251.55万元,国有资源(资产)有偿使用收入140.00万元。 2016年支出预算为 391.55万元,其中:一般公共服务支出 209.21万元,社会保障和就业支出40.34万元,一般行政管理事务(地震事务)42.00万元,地震监测100.00万元。 三、“三公”经费预算情况 2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共15.3万元。 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 (二)公务用车购置和运行维护费预算14.8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务用车改革补贴预算等支出。 (三)公务接待费预算 0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 【字体: 大 中 小】 【打印本文】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||