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索引号 495170588-02_gsgg/2015-0718007 发布机构 临沂市地方史志办公室
公开目录 公示公告 发布日期 2015/07/18
文号 公开方式 主动公开
标题 2014年部门预算
2014年部门预算

2014史志办部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2014年部门预算表

一、2014年收支预算表

二、2014年财政拨款支出预算表

三、2014年 三公经费支出预算表

第三部分 2014部门预算情况说明

第一部分       况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况:正县级事业单位,内含1个科级事业单位(临沂市方志馆),市史办机关事业编制12名,主任1名,副主任2名,科级领导职数4名,内设三个科室;方志馆编制3名。

主要职能:(一)负责拟订全市地方志工作规划、规范标准及管理办法并组织实施。

(二)负责《临沂市志》、《临沂年鉴》等市级史志及市情资料性书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作。

(三)对市直各部门、各县区地方史志工作进行业务指导;对市直部门(行业)志、县区志稿进行审定;开展广场理论研究工作。

(四)负责临沂市情网站和临沂方志馆建设,开展市情资料的收集、整理和开发利用,进行地域情况研究和咨询服务。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

史志办部门预算包括:史志办预算、办属事业单位预算。

纳入史志办2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市地方史志办公室

 

2

临沂市方志馆

 

 

第二部分  2014年部门预算表

1.2014年史志办部门收支预算表

                                          单位:万元

收    入

支    出

项    目

2014年预算

项    目

2014年预算

 一、财政拨款(补助)

287.93 

 按功能科目

 

 二、财政专户核拨资金

 

 2080502

46.02 

 三、其他收入

 

 2060699

241.91 

 

 

 

 

本年收入合计

287.93 

本年支出合计

287.93 

 上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:专项结转

 

 

 

 政府性基金结转

 

 

 

 专户结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

287.93 

支出总计

287.93 

2.2014年史志办部门财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2014年预算数

 206

06 

09 

合 计

 287.93

 206

06

09 

241.91

 241.91

208

05

02

46.02

46.02

3. 2014年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

13

/

13

/

11.5

1.5

  

第三部分  2014年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,办机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

     (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2014年收入预算为287.93万元,其中:财政拨款(补助)    287.93万元,财政专户核拨资金 /万元

 2014年支出预算为287.93万元,其中:一般公共服务支出21.55万元,社会保障和就业支出46.02万元,...

三、财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为287.93万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出241.91万元,主要用于工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,正常办公经费开支

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出    46.02万元,主要用于社会保障缴费,离退休人员公用支出

四、“三公”经费预算表说明

2014年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共 13 万元。

 (一)因公出国(境)费预算/万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算 11.5 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算  1.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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