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索引号 495170588-02_gsgg/2015-0718009 发布机构 临沂市地方史志办公室
公开目录 公示公告 发布日期 2015/07/18
文号 公开方式 主动公开
标题 2015年部门预算
2015年部门预算

2015年史志办部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015 三公经费支出预算表

第三部分 2015部门预算情况说明

第一部分       

一、单位基本情况及主要职能

 基本情况:正县级事业单位,内含1个科级事业单位(临沂市方志馆),市史办机关事业编制12名,主任1名,副主任2名,科级领导职数4名,内设三个科室;方志馆编制3名。

主要职能:(一)负责拟订全市地方志工作规划、规范标准及管理办法并组织实施。

(二)负责《临沂市志》、《临沂年鉴》等市级史志及市情资料性书籍的编纂、出版发行及旧志整理研究工作。

(三)对市直各部门、各县区地方史志工作进行业务指导;对市直部六(行业)志、县区志稿进行审定;开展广场理论研究工作。

(四)负责临沂市情网站和临沂方志馆建设,开展市情资料的收集、整理和开发利用,进行地域情况研究和咨询服务。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

史志办部门预算包括:史志办预算。

纳入史志办2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市地方史志办公室

 

 

 

第二部分  2015年部门预算表

1.2015年史志办部门收支预算总表

                                              单位:万元

    

    

    

2015年预算

    

2015年预算

 一、财政拨款收入

252.48 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

 

 2060699

200.62 

     纳入预算管理的行政性收费

 

 2080502

51.86 

     纳入预算管理的专项收入

 

 

 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

     罚没收入

 

 

 

     其他预算内资金

 

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

252.48 

 五、上级补助收入

252.48 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

       政府性基金结转

 

 

 

       专户结转

 

 

 

收入总计

252.48 

支出总计

252.48 

2.2015年史志办部门支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

离退休公用支出

206 

06 

99 

合 计

 252.48

 141.59

 

 20.35

 

 56

 

 206

06 

99 

 2060699

200.62 

 124.27

 

 20.35

 56

 

206 

06 

99 

 2080502

 57.8

 

 47.56

 

 4.3

 

 

3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

13.5

/

12

/

12

1.5

  

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,办机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为252.48万元,其中:财政拨款收入252.48万元,财政专户核拨资金/万元,...

 2015年支出预算为252.48万元,其中:一般公共服务支出    20.35万元,社会保障和就业支出47.56万元,...

三、“三公”经费预算情况

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共13.5万元。

 (一)因公出国(境)费预算/万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算12万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算1.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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