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| 索引号 | 004448451-02_gzdt_/2012-0713001 | 发布机构 | 临沂市审计局 |
| 公开目录 | 业务动态 | 发布日期 | 2012/07/13 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 |
| 标题 | 我市对临商银行进行审计 |
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近期,市审计局按照省审计厅统一部署,对临商银行股份有限公司2011年度资产负债损益情况进行审计。本次审计以“摸清底数、揭示问题、维护安全、推动创新、促进发展”为目标,在审查临商银行资产负债损益真实性的基础上,重点揭示经营管理中存在的突出问题和风险隐患,并从体制、机制和制度层面分析原因,有针对性地提出审计意见和建议,更好地发挥审计“免疫系统”功能,防范金融风险,维护金融安全,促进经济平稳发展。 审计的重点内容,一是银行总体风险及内部控制管理情况。重点审查资本充足率、不良贷款率等经营指标真实合规情况,法人治理结构及运行情况,以及内控制度的健全性和有效性。二是资产负债损益的真实、合法和效益性。重点检查资产质量情况,核查各项信贷资产及非信贷资产质量的真实性、合规性以及不良资产处置核销情况。三是信贷业务开展情况。关注银行落实中央和省、市经济工作会议精神,支持产业结构调整和发展方式转变以及防范信贷风险的具体措施情况。四是存款储蓄业务及中间业务情况。在分析存款、中间业务结构基础上,检查存款业务及各项中间业务的合规性和存款的安全性。五是严肃查处危害地方金融安全的重大违法违纪问题和经济案件线索。重点关注通过虚假合同、虚假承兑汇票等手段,内外勾结骗取银行资金的违法案件线索,关注违规经营、商业贿赂等严重渎职行为造成重大损失浪费问题,关注信贷资金违规进入资本市场和民间借贷市场,危害地方金融安全的问题。 |
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