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索引号 004448451-02_gzdt_/2012-0829001 发布机构 临沂市审计局
公开目录 业务动态 发布日期 2012/08/29
文号 公开方式 主动公开
标题 我市民营企业内审工作发展态势良好
我市民营企业内审工作发展态势良好

近日,市内部审计协会组织人员对我市民营企业内部审计工作进行了专题调研,对45家资产过亿元的民营企业进行了重点调研。调研结果表明,2011年,建立内审制度的41家民营企业通过内部审计共查出损失浪费金额4566万元,增加效益1.1亿元,提出建议被采纳1240条,促进了民营企业现代企业制度的完善。

一是内部审计越来越受到企业高层的重视。重点调研的45家民营企业中,41家已设立内审机构,其中有87.8%的内审工作隶属于主要负责人领导,18家单位的内审机构隶属董事长领导,直接对董事会负责;17家单位的内审机构隶属于经理层领导,直接对总经理负责;有1家单位的内审机构隶属于总裁及分管副总裁。

二是内部审计队伍建设不断加强。据调研统计,目前设立内审机构的41家民营企业中,内审人员配备3人以上的企业占51.2%。在245名专职内部审计人员中,工作3年以上的占总人数的60.8%,本科学历以上的占总人数的43.3%,具有中级以上职称或资格的人数占总人数的36.5%,具有国际注册内部审计师(CIA)资格的6人,注册会计师(CPA)7人,内审队伍的规模和素质得到大幅提升。

三是内部审计制度逐步完善。本次重点调研的民营企业中,目前有28家企业在公司章程中对内审工作作出明确规定,半数以上设立内审机构的企业建立了较为完善的内部审计制度, 统一了内部审计工作方法、审计流程和审计内容,内部审计规范化、标准化、科学化程度逐步提高。

四是内部审计领域日益拓展。一些企业的内部审计已从最初的财务收支审计、经营承包审计,向基建工程审计、经济效益审计、经营风险控制审计等管理审计领域拓展。如天元建设集团等集团企业,审计中心从原来的财务收支审计为主逐渐向经济责任审计、内部控制审计、风险管理审计等方面转变。

 
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