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索引号 1438826927/sjj/2019-0000011 发布机构 临沂市审计局
公开目录 业务动态 发布日期 2019/10/30
文号 公开方式 主动公开
标题 临沂市审计局三项措施加强内部审计工作指导监督
临沂市审计局三项措施加强内部审计工作指导监督

一是进一步理顺内审指导工作管理体制。设立内部审计指导专职机构,拟配备2名以上专职人员。积极协助理顺县区审计局内审工作管理体制,全面整合内部审计指导和村级审计指导业务职责。二是建立健全内审工作监督机制。采取日常监督、专项检查等方式,对被审计单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督,并将被审计单位是否建立健全内部审计制度或依法设立内审机构配备内部审计人员,作为审计机关对被审计单位的专项审计、经济责任审计的审计内容。对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,督促被审计单位及时进行整改。三是创新内部审计监督指导工作方法。通过推广经验,树立典型,充分发挥典型引领和带动作用。积极开展论文研讨、审计成果展示、优秀审计报告评选等活动,充分调动各级各部门开展内审工作的积极性,促进内审工作开展。(曹焕然)

 
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