目 录
第一部分概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
作为全市重要的经济职能部门,主要工作职责包括:1、贯彻执行国家和省有关税收法律、法规和政策、规章,结合地方实际,研究制定具体措施和管理办法;2、根据本地经济发展规划,研究制定本市地方税收发展规划;充分运用税收经济杠杆,促进地方经济建设和各项社会事业的发展;3、依据市人大通过的财政预算和省局税收计划,编制本市年度税收计划,依法组织税收收入;4、组织实施本市地方税、中央与地方共享税以及规费的管理和稽查,负责普通发票及有关税收票证的管理;5、执行国际税收双边协定,负责国际税收情报交换以及反避税等国际税务管理工作;6、监督检查本市税收执法情况,负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;7、负责本系统税收信息化工作的规划实施,建设和管理信息系统;8、对所辖县级地方税务机构实行垂直管理;按照干部管理权限,管理县(区)地方税务局(分局)的领导干部;按照有关规定,管理本系统的人事工作;指导监督本系统的财务管理工作;负责本系统干部职工的教育培训、思想政治工作和队伍建设;9、承办省局和市委、市政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
临沂市地方税务局部门决算包括:临沂市地方税务局机关决算、直属分局决算和局属事业单位决算。
纳入临沂市地方税务局2014年部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
临沂市地方税务局 |
|
|
2 |
临沂市地方税务局稽查局 |
|
|
3 |
临沂市地方税务局直属征收局 |
|
|
4 |
临沂地税信息中心(临沂地税纳税服务中心) |
事业单位 |
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,253.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,560.77 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
264.38 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土资源气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
4,253.51 |
本年支出合计 |
54 |
3,825.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
428.36 |
|
28 |
|
|
57 |
|
|
合计 |
29 |
4,253.51 |
合计 |
58 |
4,253.51 |
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:临沂市地方税务局 |
|
|
|
|
|
|
单位: 万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,253.51 |
4,253.51 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,989.13 |
3,989.13 |
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
3,989.13 |
3,989.13 |
|
|
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
1,293.97 |
1,293.97 |
|
|
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
1,343.81 |
1,343.81 |
|
|
|
|
|
|
2010704 |
税务办案 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
272.35 |
272.35 |
|
|
|
|
|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
876.00 |
876.00 |
|
|
|
|
|
|
2010708 |
协税护税 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.38 |
264.38 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
264.38 |
264.38 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
264.38 |
264.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,825.15 |
1,552.61 |
2,272.54 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,560.77 |
1,288.23 |
2,272.54 |
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
3,560.77 |
1,288.23 |
2,272.54 |
|
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
1,288.23 |
1,288.23 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
1,270.15 |
0.00 |
1,270.15 |
|
|
|
|
|
2010704 |
税务办案 |
4.64 |
0.00 |
4.64 |
|
|
|
|
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
|
|
|
|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
849.26 |
0.00 |
849.26 |
|
|
|
|
|
2010708 |
协税护税 |
41.56 |
0.00 |
41.56 |
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
4,253.51 |
1,558.35 |
2,695.16 |
3,825.15 |
1,552.61 |
2,272.54 |
428.36 |
5.74 |
422.62 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,989.13 |
1,293.97 |
2,695.16 |
3,560.77 |
1,288.23 |
2,272.54 |
428.36 |
5.74 |
422.62 |
|
|
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,989.13 |
1,293.97 |
2,695.16 |
3,560.77 |
1,288.23 |
2,272.54 |
428.36 |
5.74 |
422.62 |
|
|
2010701 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,293.97 |
1,293.97 |
0.00 |
1,288.23 |
1,288.23 |
0.00 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,343.81 |
0.00 |
1,343.81 |
1,270.15 |
0.00 |
1,270.15 |
73.66 |
0.00 |
73.66 |
|
|
2010704 |
税务办案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
4.64 |
0.00 |
4.64 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
|
|
2010705 |
税务登记证及发票管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
272.35 |
0.00 |
272.35 |
3.93 |
0.00 |
3.93 |
268.42 |
0.00 |
268.42 |
|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
876.00 |
0.00 |
876.00 |
849.26 |
0.00 |
849.26 |
26.74 |
0.00 |
26.74 |
|
|
2010708 |
协税护税 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
41.56 |
0.00 |
41.56 |
38.44 |
0.00 |
38.44 |
|
|
2010709 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
264.38 |
264.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
|
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
|
|
86.99 |
|
85.11 |
|
85.11 |
1.88 |
|
注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计4253.51万元,其中:财政拨款收入4253.51万元,上年结转和结余0万元。
2014年度支出总计3825.15万元,其中:一般公共服务支出3560.77万元,社会保障和就业支出264.38万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为3825.15万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出3560.77万元,主要用于行政运行1288.23万元、一般行政管理事务1270.15万元、税务办案4.64万元、税务登记证及发票管理3.93万元、代扣代收代征税款手续费849.26万元、协税护税41.56万元、信息化建设50万元、其他税收事务支出53万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出264.38万元,主要用于归口管理的行政单位离退休费用及社会保障缴费。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为86.99万元,比年初预算数减少53.58万元,主要原因是:按规定拍卖4辆超标车辆。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算85.11万元,比年初预算数减少49.46万元;公务接待费决算1.88万元,比年初预算数减少4.12万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算85.11万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0万元。公务用车运行维护费85.11万元。主要用于执法执勤用车及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。2014年临沂市地方税务局、临沂市地方税务局稽查局、临沂市地方税务局直属征收局等单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
3、公务接待费决算1.88万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年公务接待费主要用于省局、兄弟市地及各县区地税部门公务接待事项。
四、政府采购支出情况
2014年临沂市地方税务局政府采购支出总额1072.65万元,其中:政府采购货物支出1072.65万元。