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| 索引号 | 004462675-02_gzdt_/2014-1117003 | 发布机构 | 沂水县 |
| 公开目录 | 区县动态 | 发布日期 | 2014/11/17 |
| 文号 | 公开方式 | 主动公开 |
| 标题 | 农发行沂水县支行加强内控监管严防操作风险 |
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为强化财会基础管理,提高会计核算质量,防范业务操作风险,农发行沂水县支行会计结算部按照上级行要求,采取灵活多样的方式,纠正问题,注重实效,促进了财会工作和管理水平的不断提高。一是按内控要求做到了不兼容岗位绝不混岗,狠抓了印、押、证三分管,严格按职责管理业务印章,严格落实IC卡“一卡一人”和“谁的卡谁使-3-用保管”制度,遇有柜员离岗及时办理交接手续。二是坚持对账岗与临柜记账岗分离,库房(保险柜)钥匙分管分用等各项内控制度规定。三是坚持坐班主任临柜坐班制度,对大额提现、资金汇划、错账冲正、借款合同、借款借据等重要事项的授权审核工作,对信贷资金的支付严格审核把关。四是严肃财经纪律,规范了财务行为。 |
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